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2022-08-25 08:10

mm2亚洲发布经审计的财务报表,财务年度后事件超过1亿美元


●审计师已就截至2022年3月31日的集团财务报表发布未修改的关于持续经营相关重大不确定性的审计意见。

●管理层认为,目前公司作为持续经营企业的经营能力不存在任何问题和/或担忧。

●本集团能够在财政年度结束后多次进入资本市场;融资总额可能超过1亿美元,这是投资者信心的强烈信号。

新加坡,2022年7月13日- mm2亚洲有限公司(“mm2亚洲”,“mm2全亚影视娱乐有限公司”,“本公司”或与其子公司合称“集团”)希望宣布,集团的独立审计师,Nexia Ts公共会计公司(“独立审计师”),在其审计报告(“独立审计报告”)中,在“与持续经营相关的重大不确定性”的标题下,增加了单独的章节,内容涉及集团截至2022年3月31日财年的经审计财务报表(“FY2022经审计财务报表”)。

独立审计员在提出审计意见时,考虑了财务报表所披露的资料是否足够,以及管理层在编制财务报表时是否使用持续经营会计准则,而这仍然是适当的。

本集团的财务报表是在持续经营的基础上编制的,并假定本集团在负债到期时能够偿还其债务。

在经审计的财务报表中,集团报告截至2022年3月31日的财政年度净亏损4200万美元(2021年:9950万美元)。截至该日,集团的流动负债超过其流动资产7630万美元(2021年:1.195亿美元)。截至2022年3月31日,包括在流动负债中的借款总额为1.544亿美元。

然而,截至2022年7月13日,集团已采取以下步骤解决持续经营问题,董事会认为,集团作为持续经营基础的运营能力不存在问题:

1)集团在新股配售中筹集1950万美元,于2022年4月4日完成。配售协议涉及以每配售股0.05美元的发行价格配售和发行公司资本中的3.9亿股配售股票。

2)分别于2022年5月12日、2022年6月6日和2022年6月22日,本集团的全资附属公司mm Connect Pte. Ltd签订协议,发行总额为1200万美元的无担保可转换债券,票面利率为每年5%,到期日期为发行日期的两周年。截至本新闻稿发布之日,这些交易已完成。

3) 2022年6月16日,本集团与大华继显私人有限公司(UOB Kay Hian Private Limited)就本集团拟发行的可交换债券及可分离认股权证(“拟发行”)签订了一份投资意向书。拟发行仍需经各方协商后签订最终协议。

可交换债券的本金金额为5,400万元,票面利率为每年5%,有效期自发行日起为两年,如到期未行使兑换权,则可自动延长一年。

可交换债券与2.5亿只认股权证一起发行,每只认股权证均享有自发行日起为期五年的认购本公司一股新普通股的权利,行使价为每股0.065元。

如获充分行使,签发认股权证的对价为1,625万元。预计本次拟发行的总筹资额达7,025万元。截至本新闻稿发布之日,交易仍在进行中。

4)自截至2021年3月31日的上一个财政年度以来,集团一直在与各种贷款机构持续接触,以获得有关贷款协议某些合规事项的豁免函,对现有贷款进行再融资和/或延长现有贷款期限。截至本新闻稿发布之日,有关公司演习的谈判仍在进行中。

例如,其中一间金融机构已原则上同意将一笔贷款延期还款至12个月以上,具体而言,下一财政年度到期的21,993万元本金将延期还款至12个月以上。这些再融资活动将使集团保持充足的营运资本,以维持其从Covid-19大流行的影响中恢复。

5)管理层将继续实施全面的成本控制措施,包括但不限于与出租人重新谈判租赁条款。

“我们想借此机会感谢我们的股东一直以来的支持。工作组一直在制定新冠肺炎大流行后的恢复战略。我们很高兴看到复苏正在顺利进行。我们在加强财务状况方面取得了重大进展,包括调整业务规模和创新产品,为我们的客户和股东提供价值。

“在过去一年里,我们筹集的资金超过了大流行前三年的资金。mm2亚洲执行主席Melvin Ang先生表示:“我们非常感谢支持我们的投资者,他们相信我们的愿景,并帮助我们实现成为亚洲领先的媒体和娱乐公司的目标。”